Dynasty informationsservice
Kyrkslätt RSS Sökning

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Kommunstyrelsen
Protokoll 22.06.2026/Paragraf 189


Bilagor
Nr Rubrik
2 Bilaga 1Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 5 2026
(pdf 5.81 mb)

Texten i mötesärenden

 

 

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 5/2026

Kommunstyrelsen 22.06.2026 § 189  

379/02.02.00/2025 

 

 

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 

 Kommunstyrelsen antecknar mÃ¥nadsrapporten 5/2026 för kännedom.

 

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell redogjorde för ärendet vid sammanträdet och lämnade sammanträdet efter denna paragraf kl. 19.13. Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen lämnade ocksÃ¥ sammanträdet efter denna paragraf kl. 19.13.

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt anteckna mÃ¥nadsrapporten 5/2026 för kännedom.

 

Redogörelse I mÃ¥nadsrapporten ingÃ¥r utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna ocksÃ¥ information om utvecklingen av invÃ¥narantalet och sysselsättningsläget.

 

  I kommunstyrelsen behandlades 9.3.2026 utfallsprognosen för budgeten för Ã¥r 2026 och genomförandet av Programmet för hÃ¥llbar kommunekonomi. En del av de behövliga anslagsändringarna förelades kommunfullmäktige för godkännande 15.6.2026. Utöver dessa är sannolika ändringar som inverkar pÃ¥ budgetutfallet följande:

 

  Arbetsmarknadsstödets kommunandel kommer sannolikt att överskrida anslagsreserveringen med cirka en miljon euro. Den uppskattade avskrivningen överskrids ocksÃ¥ med minst en miljon euro, vilket har införts i prognosen. Inkomsterna frÃ¥n markanvändningsersättningarna kommer sannolikt att underskrida budgeten med 435 000 euro.

 

 Driftsekonomins verksamhetsbidrag minskade i mars med 2 % jämfört med Ã¥ret innan, dÃ¥ man efter den ändrade budgeten har tillgÃ¥ng till 4,2 % mer anslag än i bokslutet 2025.

 

 Resultatet i situationen i slutet av tidpunkten uppvisar ett överskott pÃ¥ 2,5 miljoner euro. Överskottet i den ursprungliga budgeten är 1,5 milj. euro. Prognosen för hela Ã¥ret uppvisar ett underskott pÃ¥ 1,0 miljoner euro. För att förebygga underskott i bokslutet har ett sparkrav ställts pÃ¥ organen för innevarande Ã¥r.

 

 Utfallet av investeringarna var under granskningsperioden 20,6 miljoner euro, dvs. 30,5 %. Det beräknade utfallet för tidpunkten skulle vara cirka 42 %, men investeringskostnaderna koncentreras till slutet av Ã¥ret.

 

  Skatteinkomsterna har varit 7,3 % mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Samfundsskatteintäkterna ökade i situationen med 33,4 %. Kommunförbundet har i sin prognos 5/2026 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 1,3 miljoner euro. En beräkning som baserar sig pÃ¥ kommunens utfall underskrider den ändrade budgeten med 2,8 miljoner euro.

 

 Kyrkslätts Hyresbostäder Ab:s resultaträkning för tidpunkten och kassaflödesberäkning ingÃ¥r som tilläggsmaterial.