Dynasty informationsservice
Kyrkslätt RSS Sökning

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 15.06.2026/Paragraf 49


Bilagor
Nr Rubrik
7 Bilaga 1Osavuosikatsaus I 2026
(pdf 7.55 mb)

Texten i mötesärenden

 

 

KyrkslÀtts kommuns delÄrsöversikt I Är 2026

KommunfullmĂ€ktige 15.06.2026 § 49  

379/02.02.00/2025 

 

 

Beslutsförslag  

 KommunfullmĂ€ktige beslutar anteckna delĂ„rsöversikten för kĂ€nnedom.

 

Behandling Ledamöterna Marjut Frantsi-Lankia och Noora Piili lĂ€mnade sammantrĂ€det i början av denna paragraf kl. 20.45.

 

 Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade Ă€rendet i samband med bokslutsparagrafen (§ 46).

 

Beslut KommunfullmĂ€ktige beslutade enhĂ€lligt enligt beslutsförslaget.

 

 

Beslutshistoria

 

Kommunstyrelsen 08.06.2026 § 171 

 

Beredare ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (vĂ€xel)

 

Beslutsförslag Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen dĂ„ kommundirektören Ă€r frĂ„nvarande 

 

 Kommunstyrelsen beslutar

1
godkÀnna delÄrsöversikten för den allmÀnna förvaltningens del

2
anteckna för kĂ€nnedom utfallsuppgifterna för de övriga organens ekonomiska resultat, verksamhetsmĂ„l och nyckeltal under perioden 1.1–30.4.2025

3
tillstÀlla kommunfullmÀktige delÄrsöversikten för kÀnnedom

4
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammantrÀdet.

 

Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade Ă€rendet.

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhĂ€lligt enligt beslutsförslaget.

 

Redogörelse Uppföljningen av budgetutfallet sker genom rapportering pĂ„ kommunnivĂ„, organnivĂ„ samt enligt utgifts- och inkomstslag. I rapporteringen följs det ekonomiska resultatet, de verksamhetsmĂ€ssiga mĂ„len och nyckeltalen upp.

 

 PĂ„ kommunnivĂ„ ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. UtgĂ„ende frĂ„n nĂ€mndernas och direktionens rapporter utarbetar kommunstyrelsen delĂ„rsöversikter för kommunfullmĂ€ktige. För Ă„r 2026 gĂ€ller detta lĂ€get per 30.4 och 31.8 samt verksamhetsberĂ€ttelsen som ingĂ„r i bokslutet. Kommunstyrelsen beslutar pĂ„ vilket sĂ€tt kommunens organ rapporterar till den.

 

 Det slutgiltiga invĂ„narantalet Ă„r 2025 i KyrkslĂ€tt var 41 635 personer. I slutet av april 2026 uppgick invĂ„narantalet till 41 663 personer, vilket innebĂ€r en minskning med 201 personer (-0,3 %) under perioden januari–april.

 

 I KyrkslĂ€tt var arbetslöshetsgraden i slutet av april 2026 10,1 %, dvs. 2 022 personer. I slutet av 2025 fanns det 2 277 arbetslösa personer. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 10,1 %. I slutet av april 2026 var arbetslöshetsgraden pĂ„ Nylands NTM-centrals omrĂ„de 12,2 %.

 

 De externa inkomsterna inom driftsekonomin uppgick i slutet av april till 26,4 % och de externa utgifterna till 31,1 %. JĂ€mfört med föregĂ„ende Ă„r har de externa inkomsterna ökat med 8,6 %, dvs. 0,9 miljoner euro mer Ă€n under motsvarande period föregĂ„ende Ă„r, medan de externa utgifterna har minskat med 0,1 miljoner euro, dvs. 0,1 %. Som bilaga finns en specificering som inkluderar Ă€ndringsförslag i budgeten vad gĂ€ller tidpunkten för löneförhöjningar, vilket minskar utgifterna för alla organ. Dessutom innehĂ„ller Ă€ndringsförslaget en minskning av HRT:s kommunandel samt en sĂ€nkning av prognosen för skatteinkomster. Dessa Ă€ndringar pĂ„verkar inte resultatet, men uppföljningen av ekonomin. Övriga Ă€ndringsförslag behandlas i samband med höstens delĂ„rsöversikt. Ändringsförslagen ingĂ„r inte i organens delĂ„rsrapporter.

 

 Verksamhetsbidraget i april Ă€r 0,9 miljoner euro bĂ€ttre Ă€n föregĂ„ende Ă„r. Utfallsprocenten för verksamhetsbidraget Ă€r 32,5 %. Utfallet för skatteinkomsterna har varit 32,2 % i förhĂ„llande till budgeten. Redan erhĂ„llna uppgifter om maj mĂ„nads skatteinkomster visar en betydande ökning framför allt i kommunalskatten, vilket pĂ„verkar prognosen positivt. Statsandelarna utfaller enligt budgeten. Organen har utarbetat delĂ„rsöversikter för perioden 1.1–30.4.2026.

 

 Finska och svenska nĂ€mnderna för fostran och utbildning behandlar sina översikter strax innan kommunstyrelsens föredragningslista publiceras. MĂ„let Ă€r att behandlingen i fullmĂ€ktige ska ske vid sammantrĂ€det i juni.

 

 Ă–versikterna innehĂ„ller bland annat resultat­rĂ€kning för hela sektorn samt uppgifter om anslag och uppföljningsbara verksamhetsmĂ€ssiga indikatorer per organ för samma period.

 

 Gemensamma tjĂ€nster

 De separat bindande kommunandelarna för arbetsmarknadsstödet inom de gemensamma tjĂ€nsterna berĂ€knas överskrida budgeten med cirka 0,7 miljoner euro. Den övriga verksamheten hĂ„ller sig inom budgeten. Utfallet för verksamhetsintĂ€kterna Ă€r 38,3 % och för verksamhetskostnaderna 35 %, inklusive kommunens andel av arbetsmarknadsstödet. Utfallet av verksamhetsbidraget Ă€r 35,9 %.

 

 Byggnads- och miljönĂ€mnden 19.05.2026

 Under Ă„rets första fyra mĂ„nader (1.1–30.4.2026) har bygglov beviljats för totalt 27 nya smĂ„hus, ett parhus, tre fritidsbostĂ€der samt tvĂ„ flervĂ„ningshus.

 

 De budgeterade intĂ€kterna blir klart lĂ€gre Ă€n utfallet föregĂ„ende Ă„r. FörĂ€ndringen jĂ€mfört med motsvarande period föregĂ„ende Ă„r Ă€r 45,4 %, och utfallet Ă€r 17,3 %. IntĂ€kterna minskas av en lagĂ€ndring inom bygglagstiftningen som möjliggör ett förenklat tillstĂ„ndsförfarande, vilket minskar avgiftsintĂ€kterna. IntĂ€ktsprognosen underskrids sannolikt. Utfallet för utgifterna Ă€r 26,4 %, vilket Ă€r en ökning med 15,3 % jĂ€mfört med föregĂ„ende Ă„r.

 

 KommunutvecklingsnĂ€mnden 27.5.2026

 Per 30.4.2026 uppgĂ„r kommunutvecklingsnĂ€mndens verksamhetsbidrag till -4 313 658 euro (utfall 28,7 %), vilket innebĂ€r att utfallet Ă€r lĂ€gre Ă€n budgeterat. FörĂ€ndringen jĂ€mfört med april föregĂ„ende Ă„r Ă€r -13,5 %.

 

 HRT har i sin första delĂ„rsöversikt uppskattat att KyrkslĂ€tts kommunandel 2026 blir nĂ„got lĂ€gre Ă€n budgeterat. Den korrigerade kommunandelsprognosen Ă€r 7,1 miljoner euro, jĂ€mfört med de budgeterade 8,1 miljoner euro. Inom kollektivtrafiken Ă€r utfallet i linje med den Ă€ndrade budgeten (minskning 992 000 euro), -2 770 602 euro (34,2 %).

 

  Direktionen för AffĂ€rsverket KyrkslĂ€tts vatten 25.05.2026

  Utfallet av grundavgifterna för vatten i januari–april 2026 Ă€r 21,9 % av det budgeterade. En höjning av grundavgifterna med 15 % frĂ„n början av april 2026 ökar intĂ€kterna under resten av Ă„ret. Prognosen för hela Ă„ret Ă€r 10,3 miljoner euro, i linje med budgeten. IntĂ€kterna frĂ„n anslutningsavgifter var lĂ„ga under perioden januari–april 2026, 139 288 euro, vilket motsvarar endast 17,4 % av den budgeterade helĂ„rsintĂ€kten (1,7 miljoner euro). Byggandet har inte tagit fart, sĂ„ prognosen för intĂ€kterna frĂ„n anslutningsavgifter kan behöva sĂ€nkas.

 

 I detta skede av rĂ€kenskapsperioden Ă€r bedömningen att KyrkslĂ€tts Vattens verksamhetsintĂ€kter (omsĂ€ttning) för rĂ€kenskapsĂ„ret 2025 uppgĂ„r till totalt 12,9 miljoner euro, i enlighet med budgeten.

 

 Verksamhetskostnaderna har minskat med 12,4 % jĂ€mfört med april föregĂ„ende Ă„r och verksamhetsbidraget med 223,6 %. Detta beror pĂ„ att faktureringsintĂ€kter Ă€nnu inte har debiterats under motsvarande period.

 

 NĂ€mnden för lokaltjĂ€nster 19.5.2026

  Verksamhetsbidraget inom driftsekonomin utfaller i enlighet med budgeten. NĂ€r det gĂ€ller investeringar har ombyggnaden och renoveringen av PapinmĂ€en koulu samt renoveringarna av Nissnikun pĂ€ivĂ€koti, PrĂ€stgĂ„rdsbackens daghem och Ravallsin pĂ€ivĂ€koti framskridit som ett gemensamt projekt. Kostnaderna har bokförts pĂ„ projekt 9309 Behovs- m.fl. utredningar, men avsikten Ă€r att i samband med delĂ„rsöversikten fördela kostnaderna per objekt i enlighet med budgeten.

 

 Reparationsinvesteringarna har inte till alla delar framskridit enligt tidtabellen. Projekten har drivits framĂ„t utgĂ„ende frĂ„n tillgĂ€ngliga resurser och prioriteringar. Vissa projektvisa kostnadsöverskridanden kan ocksĂ„ förutses.

 

 Bildnings- och vĂ€lfĂ€rdsnĂ€mnden 28.5.2026

 MĂ„lnivĂ„n för driftsekonomins kostnader och intĂ€kter inom bildnings- och vĂ€lfĂ€rdsnĂ€mnden Ă€r vid den aktuella tidpunkten 33,3 %. Utfallet för verksamhetsintĂ€kterna Ă€r 45,6 %, vilket Ă€r bĂ€ttre Ă€n mĂ„lnivĂ„n. Utfallet för kostnaderna Ă€r 31,9 % och understiger mĂ„lnivĂ„n. Utfallet för verksamhetsbidraget Ă€r 29,5 % och ligger cirka fyra procentenheter under mĂ„lnivĂ„n.

 

 Verksamhetsbidraget för Ă„rets fyra första mĂ„nader Ă€r -2,53 miljoner euro, vilket innebĂ€r en ökning pĂ„ 5,4 % jĂ€mfört med motsvarande period föregĂ„ende Ă„r.

 

 Organets prognos för hela Ă„ret visar ett underskott pĂ„ cirka 8,62 miljoner euro, i enlighet med budgeten. I prognosen ingĂ„r betydande osĂ€kerhetsfaktorer bĂ„de i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen Ă€r för nĂ€rvarande stabil i alla utvĂ€rderade scenarion.

 

  Finska nĂ€mnden för fostran och utbildning 2.06.2026

 MĂ„lnivĂ„n för driftsekonomins kostnader och intĂ€kter inom den finsksprĂ„kiga nĂ€mnden för fostran och utbildning Ă€r vid den aktuella tidpunkten 33,3 %. Utfallet för verksamhetsintĂ€kterna överstiger mĂ„lnivĂ„n och uppgĂ„r till 39,8 %. Utfallet för kostnaderna Ă€r bĂ€ttre Ă€n mĂ„lnivĂ„n, dvs. 31,4 %. Verksamhetsbidraget Ă€r -18,9 miljoner euro och underskrider mĂ„lnivĂ„n. Verksamhetsbidraget har ökat med 1,9 % jĂ€mfört med april föregĂ„ende Ă„r.

 

 Prognosen för hela Ă„rets verksamhetsbidrag uppgĂ„r till cirka 61,6 miljoner euro, i enlighet med budgeten. I prognosen ingĂ„r betydande osĂ€kerhetsfaktorer bĂ„de i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen Ă€r för nĂ€rvarande stabil i alla utvĂ€rderade scenarion.

 

 Svenska nĂ€mnden för fostran och utbildning 03.6.2026

 MĂ„lnivĂ„n för driftsekonomins kostnader och intĂ€kter inom den svensksprĂ„kiga nĂ€mnden för fostran och utbildning Ă€r i april 33,3 %. Utfallet för verksamhetsintĂ€kterna överstiger mĂ„lnivĂ„n och uppgĂ„r till 44,5 %. Utfallet för kostnaderna Ă€r 30,1 % och Ă€r bĂ€ttre Ă€n mĂ„lnivĂ„n. Utfallet för verksamhetsbidraget Ă€r 29,4 %, vilket motsvarar -4,3 miljoner euro. Detta innebĂ€r en ökning med 1,8 % jĂ€mfört med föregĂ„ende Ă„r.

 

 Prognosen för nĂ€mndens helĂ„rsutfall Ă€r -14,9 miljoner euro, i enlighet med budgeten. I prognosen ingĂ„r betydande osĂ€kerhetsfaktorer bĂ„de i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen Ă€r för nĂ€rvarande stabil i alla utvĂ€rderade scenarion.