RSS-länk
Mötesärende:https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kommunfullmäktige
Protokoll 15.06.2026/Paragraf 49
KyrkslÀtts kommuns delÄrsöversikt I Är 2026
KommunfullmÀktige 15.06.2026 § 49
379/02.02.00/2025
Beslutsförslag
KommunfullmÀktige beslutar anteckna delÄrsöversikten för kÀnnedom.
Behandling Ledamöterna Marjut Frantsi-Lankia och Noora Piili lÀmnade sammantrÀdet i början av denna paragraf kl. 20.45.
Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade Àrendet i samband med bokslutsparagrafen (§ 46).
Beslut KommunfullmÀktige beslutade enhÀlligt enligt beslutsförslaget.
Beslutshistoria
Kommunstyrelsen 08.06.2026 § 171
Beredare ekonomidirektör Esa Lindell
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (vÀxel)
Beslutsförslag Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen dÄ kommundirektören Àr frÄnvarande
Kommunstyrelsen beslutar
1
godkÀnna delÄrsöversikten för den allmÀnna förvaltningens del
2
anteckna för kĂ€nnedom utfallsuppgifterna för de övriga organens ekonomiska resultat, verksamhetsmĂ„l och nyckeltal under perioden 1.1â30.4.2025
3
tillstÀlla kommunfullmÀktige delÄrsöversikten för kÀnnedom
4
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammantrÀdet.
Behandling Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade Àrendet.
Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhÀlligt enligt beslutsförslaget.
Redogörelse Uppföljningen av budgetutfallet sker genom rapportering pÄ kommunnivÄ, organnivÄ samt enligt utgifts- och inkomstslag. I rapporteringen följs det ekonomiska resultatet, de verksamhetsmÀssiga mÄlen och nyckeltalen upp.
PÄ kommunnivÄ ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. UtgÄende frÄn nÀmndernas och direktionens rapporter utarbetar kommunstyrelsen delÄrsöversikter för kommunfullmÀktige. För Är 2026 gÀller detta lÀget per 30.4 och 31.8 samt verksamhetsberÀttelsen som ingÄr i bokslutet. Kommunstyrelsen beslutar pÄ vilket sÀtt kommunens organ rapporterar till den.
Det slutgiltiga invĂ„narantalet Ă„r 2025 i KyrkslĂ€tt var 41 635 personer. I slutet av april 2026 uppgick invĂ„narantalet till 41 663 personer, vilket innebĂ€r en minskning med 201 personer (-0,3 %) under perioden januariâapril.
I KyrkslÀtt var arbetslöshetsgraden i slutet av april 2026 10,1 %, dvs. 2 022 personer. I slutet av 2025 fanns det 2 277 arbetslösa personer. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 10,1 %. I slutet av april 2026 var arbetslöshetsgraden pÄ Nylands NTM-centrals omrÄde 12,2 %.
De externa inkomsterna inom driftsekonomin uppgick i slutet av april till 26,4 % och de externa utgifterna till 31,1 %. JĂ€mfört med föregĂ„ende Ă„r har de externa inkomsterna ökat med 8,6 %, dvs. 0,9 miljoner euro mer Ă€n under motsvarande period föregĂ„ende Ă„r, medan de externa utgifterna har minskat med 0,1 miljoner euro, dvs. 0,1 %. Som bilaga finns en specificering som inkluderar Ă€ndringsförslag i budgeten vad gĂ€ller tidpunkten för löneförhöjningar, vilket minskar utgifterna för alla organ. Dessutom innehĂ„ller Ă€ndringsförslaget en minskning av HRT:s kommunandel samt en sĂ€nkning av prognosen för skatteinkomster. Dessa Ă€ndringar pĂ„verkar inte resultatet, men uppföljningen av ekonomin. Ăvriga Ă€ndringsförslag behandlas i samband med höstens delĂ„rsöversikt. Ăndringsförslagen ingĂ„r inte i organens delĂ„rsrapporter.
Verksamhetsbidraget i april Ă€r 0,9 miljoner euro bĂ€ttre Ă€n föregĂ„ende Ă„r. Utfallsprocenten för verksamhetsbidraget Ă€r 32,5 %. Utfallet för skatteinkomsterna har varit 32,2 % i förhĂ„llande till budgeten. Redan erhĂ„llna uppgifter om maj mĂ„nads skatteinkomster visar en betydande ökning framför allt i kommunalskatten, vilket pĂ„verkar prognosen positivt. Statsandelarna utfaller enligt budgeten. Organen har utarbetat delĂ„rsöversikter för perioden 1.1â30.4.2026.
Finska och svenska nÀmnderna för fostran och utbildning behandlar sina översikter strax innan kommunstyrelsens föredragningslista publiceras. MÄlet Àr att behandlingen i fullmÀktige ska ske vid sammantrÀdet i juni.
Ăversikterna innehĂ„ller bland annat resultatrĂ€kning för hela sektorn samt uppgifter om anslag och uppföljningsbara verksamhetsmĂ€ssiga indikatorer per organ för samma period.
Gemensamma tjÀnster
De separat bindande kommunandelarna för arbetsmarknadsstödet inom de gemensamma tjÀnsterna berÀknas överskrida budgeten med cirka 0,7 miljoner euro. Den övriga verksamheten hÄller sig inom budgeten. Utfallet för verksamhetsintÀkterna Àr 38,3 % och för verksamhetskostnaderna 35 %, inklusive kommunens andel av arbetsmarknadsstödet. Utfallet av verksamhetsbidraget Àr 35,9 %.
Byggnads- och miljönÀmnden 19.05.2026
Under Ă„rets första fyra mĂ„nader (1.1â30.4.2026) har bygglov beviljats för totalt 27 nya smĂ„hus, ett parhus, tre fritidsbostĂ€der samt tvĂ„ flervĂ„ningshus.
De budgeterade intÀkterna blir klart lÀgre Àn utfallet föregÄende Är. FörÀndringen jÀmfört med motsvarande period föregÄende Är Àr 45,4 %, och utfallet Àr 17,3 %. IntÀkterna minskas av en lagÀndring inom bygglagstiftningen som möjliggör ett förenklat tillstÄndsförfarande, vilket minskar avgiftsintÀkterna. IntÀktsprognosen underskrids sannolikt. Utfallet för utgifterna Àr 26,4 %, vilket Àr en ökning med 15,3 % jÀmfört med föregÄende Är.
KommunutvecklingsnÀmnden 27.5.2026
Per 30.4.2026 uppgÄr kommunutvecklingsnÀmndens verksamhetsbidrag till -4 313 658 euro (utfall 28,7 %), vilket innebÀr att utfallet Àr lÀgre Àn budgeterat. FörÀndringen jÀmfört med april föregÄende Är Àr -13,5 %.
HRT har i sin första delÄrsöversikt uppskattat att KyrkslÀtts kommunandel 2026 blir nÄgot lÀgre Àn budgeterat. Den korrigerade kommunandelsprognosen Àr 7,1 miljoner euro, jÀmfört med de budgeterade 8,1 miljoner euro. Inom kollektivtrafiken Àr utfallet i linje med den Àndrade budgeten (minskning 992 000 euro), -2 770 602 euro (34,2 %).
Direktionen för AffÀrsverket KyrkslÀtts vatten 25.05.2026
Utfallet av grundavgifterna för vatten i januariâapril 2026 Ă€r 21,9 % av det budgeterade. En höjning av grundavgifterna med 15 % frĂ„n början av april 2026 ökar intĂ€kterna under resten av Ă„ret. Prognosen för hela Ă„ret Ă€r 10,3 miljoner euro, i linje med budgeten. IntĂ€kterna frĂ„n anslutningsavgifter var lĂ„ga under perioden januariâapril 2026, 139 288 euro, vilket motsvarar endast 17,4 % av den budgeterade helĂ„rsintĂ€kten (1,7 miljoner euro). Byggandet har inte tagit fart, sĂ„ prognosen för intĂ€kterna frĂ„n anslutningsavgifter kan behöva sĂ€nkas.
I detta skede av rÀkenskapsperioden Àr bedömningen att KyrkslÀtts Vattens verksamhetsintÀkter (omsÀttning) för rÀkenskapsÄret 2025 uppgÄr till totalt 12,9 miljoner euro, i enlighet med budgeten.
Verksamhetskostnaderna har minskat med 12,4 % jÀmfört med april föregÄende Är och verksamhetsbidraget med 223,6 %. Detta beror pÄ att faktureringsintÀkter Ànnu inte har debiterats under motsvarande period.
NÀmnden för lokaltjÀnster 19.5.2026
Verksamhetsbidraget inom driftsekonomin utfaller i enlighet med budgeten. NÀr det gÀller investeringar har ombyggnaden och renoveringen av PapinmÀen koulu samt renoveringarna av Nissnikun pÀivÀkoti, PrÀstgÄrdsbackens daghem och Ravallsin pÀivÀkoti framskridit som ett gemensamt projekt. Kostnaderna har bokförts pÄ projekt 9309 Behovs- m.fl. utredningar, men avsikten Àr att i samband med delÄrsöversikten fördela kostnaderna per objekt i enlighet med budgeten.
Reparationsinvesteringarna har inte till alla delar framskridit enligt tidtabellen. Projekten har drivits framÄt utgÄende frÄn tillgÀngliga resurser och prioriteringar. Vissa projektvisa kostnadsöverskridanden kan ocksÄ förutses.
Bildnings- och vÀlfÀrdsnÀmnden 28.5.2026
MÄlnivÄn för driftsekonomins kostnader och intÀkter inom bildnings- och vÀlfÀrdsnÀmnden Àr vid den aktuella tidpunkten 33,3 %. Utfallet för verksamhetsintÀkterna Àr 45,6 %, vilket Àr bÀttre Àn mÄlnivÄn. Utfallet för kostnaderna Àr 31,9 % och understiger mÄlnivÄn. Utfallet för verksamhetsbidraget Àr 29,5 % och ligger cirka fyra procentenheter under mÄlnivÄn.
Verksamhetsbidraget för Ärets fyra första mÄnader Àr -2,53 miljoner euro, vilket innebÀr en ökning pÄ 5,4 % jÀmfört med motsvarande period föregÄende Är.
Organets prognos för hela Äret visar ett underskott pÄ cirka 8,62 miljoner euro, i enlighet med budgeten. I prognosen ingÄr betydande osÀkerhetsfaktorer bÄde i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen Àr för nÀrvarande stabil i alla utvÀrderade scenarion.
Finska nÀmnden för fostran och utbildning 2.06.2026
MÄlnivÄn för driftsekonomins kostnader och intÀkter inom den finsksprÄkiga nÀmnden för fostran och utbildning Àr vid den aktuella tidpunkten 33,3 %. Utfallet för verksamhetsintÀkterna överstiger mÄlnivÄn och uppgÄr till 39,8 %. Utfallet för kostnaderna Àr bÀttre Àn mÄlnivÄn, dvs. 31,4 %. Verksamhetsbidraget Àr -18,9 miljoner euro och underskrider mÄlnivÄn. Verksamhetsbidraget har ökat med 1,9 % jÀmfört med april föregÄende Är.
Prognosen för hela Ärets verksamhetsbidrag uppgÄr till cirka 61,6 miljoner euro, i enlighet med budgeten. I prognosen ingÄr betydande osÀkerhetsfaktorer bÄde i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen Àr för nÀrvarande stabil i alla utvÀrderade scenarion.
Svenska nÀmnden för fostran och utbildning 03.6.2026
MÄlnivÄn för driftsekonomins kostnader och intÀkter inom den svensksprÄkiga nÀmnden för fostran och utbildning Àr i april 33,3 %. Utfallet för verksamhetsintÀkterna överstiger mÄlnivÄn och uppgÄr till 44,5 %. Utfallet för kostnaderna Àr 30,1 % och Àr bÀttre Àn mÄlnivÄn. Utfallet för verksamhetsbidraget Àr 29,4 %, vilket motsvarar -4,3 miljoner euro. Detta innebÀr en ökning med 1,8 % jÀmfört med föregÄende Är.
Prognosen för nÀmndens helÄrsutfall Àr -14,9 miljoner euro, i enlighet med budgeten. I prognosen ingÄr betydande osÀkerhetsfaktorer bÄde i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen Àr för nÀrvarande stabil i alla utvÀrderade scenarion.