Dynasty informationsservice
Kyrkslätt RSS Sökning

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Kommunstyrelsen
Protokoll 14.10.2024/Paragraf 327


 

 

Godkännande av budgeten 2025 och ekonomiplanen 2026–27

Kommunstyrelsen 14.10.2024 § 327  

506/02.02.00/2024 

 

 

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 

 Kommunstyrelsen beslutar

1
anteckna för kännedom kommundirektörens budgetförslag, i vilket kommundirektören kan göra nödvändiga preciseringar  

2
behandla budgetförslaget nästa gång 11.11.2024.

 

Behandling Kommunfullmäktigeledamöterna var inbjudna att närvara vid mötet under denna paragraf kl. 17.30 - 18.47 för att lyssna till presentationen av budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2026-27.

 

 Budgeten och ekonomiplanen presenterades av kommundirektör Virpi Sailas, förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, direktör för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen och ekonomidirektör Esa Lindell.

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

 

Redogörelse I budgeten definieras Kyrkslätts kommuns inkomster och utgifter samt mÃ¥l för följande Ã¥r. I budgeten ingÃ¥r ocksÃ¥ kommunens investeringar. UtgÃ¥ngspunkten för budgeten är kommunstrategin som godkänts i kommunen. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige före utgÃ¥ngen av Ã¥ret godkänna en budget för följande kalenderÃ¥r. Samtidigt ska fullmäktige godkänna en ekonomiplan för minst tre Ã¥r. Budgeten är samtidigt planeringsperiodens första Ã¥r.

 

 Beredningen av kommunens budget har startat med ramförslag av kommunens sektorer. Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 10.6.2024 ramförslaget till budgeten. Nämnderna i Kyrkslätts kommun behandlade budgeten i september 2024. UtifrÃ¥n nämndernas förslag har kommundirektören berett ett budgetförslag, som publiceras 10.10.2024. Budgetförslaget framskrider först till behandling i kommunstyrelsen 14.10.2024. Fullmäktige godkänner vid sitt sammanträde 18.11.2024. budgeten för Ã¥r 2025 och samtidigt ekonomiplanen för Ã¥ren 2026–2027. Vid samma sammanträde godkänns kommunens skattesatser. Direktiven för verkställigheten av budgeten godkänns i kommunstyrelsen 25.11.2024. Nämndernas dispositionsplaner godkänns senast 31.1.2025.

 

 I ekonomiplanen presenteras mÃ¥len för utveckling av verksamheterna i kommunen och utreds hur verksamheten och investeringarna finansieras. UppnÃ¥endet av de mÃ¥l som ställts upp i budgeten uppföljs och man rapporterar om situationen till ledamöterna i delÃ¥rsöversikterna. 

 

  Det ekonomiska läget

 

 Det ekonomiska läget i Kyrkslätts kommun är stabilt, och under de senaste Ã¥ren har vÃ¥r ekonomi gÃ¥tt uppÃ¥t. Kommunens Ã¥rsbidrag ökade frÃ¥n Ã¥r 2021 till Ã¥r 2022 med 17 milj. euro och frÃ¥n Ã¥r 2022 till Ã¥r 2023 med 4 milj. euro. Kommunens kumulativa överskott var 44,9 milj. euro i slutet av Ã¥r 2023. Prognosen för Ã¥r 2024 visar ett överskott om 3,6 milj. euro.  

 

 Inom kommunekonomin kommer Ã¥r 2025 att vara mer utmanande och svÃ¥rare att förutspÃ¥. Räntorna är fortsättningsvis relativt höga och bland annat byggnadsindustrin har haft problem. Effekterna kommer möjligen att synas i samfundsskatteintäkterna och i sysselsättningsläget i omrÃ¥det. I kommunen ökar investeringsutgifterna, och Ã¥rsbidraget räcker inte till för att täcka avskrivningarna och räntekostnaderna. Resultatet kan försvagas pÃ¥ grund av reformen av statsandelssystemet och de ökande lönekostnaderna. De kommande kollektivavtalslösningarna och reformen av särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen kan ge upphov till flera förändringar i lönekostnaderna. Risken är att kostnaderna för AN-reformen ökar mer än vad som beaktats i statsandelssystemet. Den betydande ökningen av kostnaderna för Helsingforsregionens trafik i vÃ¥r kommun syns i vÃ¥r budget.

 

 Kommunens invÃ¥narantal ökar emellertid, vilket ger kommunen mera skatteinkomster och effektiverar enhetskostnaderna för verksamheten men ocksÃ¥ ökar behovet av investeringar. Vi eftersträvar en hÃ¥llbar befolkningsökning pÃ¥ 1 % och har under de senaste Ã¥ren uppnÃ¥tt mÃ¥lnivÃ¥n. 

 

 Driftsekonomin och utvecklingsmÃ¥l

 

 Organen har i regel nÃ¥tt anslagsmÃ¥len i kommunstyrelsens rambeslut väl. Verksamhetsbidraget i ramen har i helhet överskridits med 374 000 euro. Inledningen av Gesterby skolcentrums (Wigge) verksamhet redan pÃ¥ hösten 2025 visste man inte av i ramskedet. Detta leder till att sÃ¥väl bildningssektorn som i i synnerhet lokaltjänsterna överskrider sitt rammÃ¥l. 

 

 Statsandelskalkylerna har preciserats och statsandelarna har ökat i förhÃ¥llande till ramkalkylen med 1,6 milj. euro. Räkenskapsperiodens överskott är i budgetförslaget 2,9 milj. euro, vilket är 1,2 milj. euro bättre än ramen.

 

 Investeringar

 

 I enlighet med den godkända servicenätsplanen investerar vi kraftigt i bildningstjänster. Ã…r 2025 färdigställs Wigge, Gesterby skolcentrum.  Byggandet av det gemensamma campuset inleddes med grundarbeten Ã¥r 2024 och byggandet fortsätter under Ã¥r 2025. Ã…r 2025 beräknas det gemensamma campusets investeringsandel vara 17,2 milj. euro. Byggandet av Nissnikuhuset i Masaby börjar Ã¥r 2025 och den beräknade investeringen är 8,99 milj. euro. Planeringen av skolcentrumet i Kantvik framskrider och planeringskostnaderna är ca 400 000 euro.  Vi investerar i smÃ¥barnspedagogikens servicenät till ett belopp av 0.8 milj. euro. Kommunens övriga reparationsinvesteringar är ca 3 milj. euro.

 

 De centralaste infrainvesteringarna budgetÃ¥ret 2025 är: 

 

 Allmän planering 770 000 euro, bland annat Briggstranden, det kommande bostadsmässomrÃ¥det

 

 1 360 000 euro för gatu- och byggnadsplanering, bland annat Stallbacken, miljön kring Kyrkslätts torg. 

 

 Entreprenader 24 400 000 euro, bl.a. Kyrkslättsvägen och Överbyvägen, Kyrkslätts centrums största infraprojekt.

 

 Idrotts- och rekreationsomrÃ¥den 2 045 000 €

 

 Andelen investeringar som gäller vattenförsörjning beräknas uppgÃ¥ till 7 740 000 euro.

 

 Budgetarbetet utmanas av det permanenta behovet av ombyggnads- och nyinvesteringar som hÃ¥ller sig pÃ¥ hög nivÃ¥ samt infrainvesteringarna pÃ¥ hög nivÃ¥ och de ökande ränteutgifterna pÃ¥ grund av dessa.  När det gäller investeringarna pÃ¥verkar avskrivningarna resultatet med större vikt än före reformen. InvesteringsnivÃ¥n och dess inverkan pÃ¥ finansieringskostnaderna har betonats i ramförslaget. 

 

 Kommunstrategin

 

 De centralaste mÃ¥len i vÃ¥r kommunstrategi är: 

 

 Ett levande och Gemenskapligt Kyrkslätt

 

 VÃ¥rt kommuncentrum är en levande mötesplats som lockar en att trivas och som är känd för sÃ¥väl evenemang och som för ett omfattande serviceutbud.

 

 Vi stärker samarbetsnätverken med andra kommuner, näringslivet och den tredje sektorn

 

 Ett hÃ¥llbart och växande Kyrkslätt

 

 VÃ¥r ekonomi är i lÃ¥ngsiktig balans. Vi investerar hÃ¥llbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen

 

 I Kyrkslätt finns mÃ¥ngsidigt och högklassigt boende för personer i alla Ã¥ldrar

 

 Vi är en företagar- och företagsvänlig kommun

 

 Ett kunnigt och lärande Kyrkslätt

 

 Vi erbjuder en attraktiv och trivsam arbetsplats. Vi skapar möjligheter för arbetssökande

 

 VÃ¥ra lärmiljöer är trygga och sunda

 

 Vi förnyar modigt vÃ¥ra förfaringssätt

 

 Finansiering och hÃ¥llbar tillväxt

 

 Statsandelssystemet hÃ¥ller pÃ¥ att förnyas, vilket pÃ¥verkar ekonomiplanen frÃ¥n och med Ã¥r 2026. Det finns inte ännu uppgifter om inverkan av förslaget, vilket fastställs vÃ¥ren 2025, pÃ¥ kommunernas statsandel. Förslaget har gjorts upp enligt gamla grunder. I reformen borde tyngdpunkten för statsandelen för basservicen ligga pÃ¥ tjänster som gäller fostran och utbildning, och synas i storleken av serviceanvändarnas Ã¥ldersklasser. Statsandelarna borde bemöta ökningen av befolkningen och antalet personer med främmande modersmÃ¥l. Kriterierna för fastställande av statsandelarna borde ocksÃ¥ lägga vikt vid ökningen av invÃ¥narantalet och andelen invÃ¥nare med främmande sprÃ¥k som modersmÃ¥l.

 

 Finlands Kommunförbund har publicerat de nya skatteinkomstprognoserna för Ã¥r 2025, och om de förverkligas fÃ¥r Kyrkslätt sammanlagt 111,6 milj. euro i skatteinkomster och prognosen för Ã¥r 2026 är 116 milj. euro och för Ã¥r 2027 121 milj. euro.  Fastighetsskatten är bunden till byggnadskostnadsindexet, som har höjts och höjer kommunens skatteintäkter. 

 

 Vi har inlett utarbetandet av Programmet för hÃ¥llbar tillväxt. Programmet kommer att vara ett strategiskt principbeslut där man fastställer bÃ¥de mÃ¥len i euro och riktlinjerna för fortsatt beredning, till vilka kommunen pÃ¥ längre sikt ska kunna förbinda sig i beslutsfattandet och ekonomistyrningen. VÃ¥r kommun kan göra kontrollerad och förnuftig anpassning efter förändringen i servicebehovet samt förbinda sig med beslutsfattarna till programmet för hÃ¥llbar tillväxt, genom vilket vi bÃ¥de stöder tillväxt och hÃ¥ller serviceproduktionen kostnadseffektiv.